Declarar juros da Goparity no IRS

Está quase quaseeee a abrir a época do IRS! Por recomendação de contabilistas, é sempre melhor deixar passar os primeiros dias para que outras pessoas detectem os bugs do sistema. Enquanto esses potenciais problemas são resolvidos, podemos e devemos ir preparando a informação, para depois termos apenas de preencher os campos certos.

👆 Hoje acordei com este e-mail, e por isso decidi escrever sobre o assunto, uma vez que sei que gera sempre bastantes dúvidas.

Nota: A Goparity oferece 5€ a novos investidores. Para conseguir esse bónus, podes usar o código FIRE5 ou fazer o registo através deste link*.

Onde encontro o meu relatório?

Para aceder ao relatório, os passos necessários são:

Computador/Site

  • Fazer login na conta da Goparity
  • Clicar nas nossas iniciais, no canto superior direito
  • Clicar em Settings
  • Clicar em Documents
  • Clicar em “IRS Declaration 2023” para fazer download

Aplicação

  • Abrir a app
  • Clicar em profile (barra inferior)
  • Clicar no símbolo de configurações, no canto superior direito
  • Clicar em Documents
  • Clicar em “IRS Declaration 2023” para fazer download

Toda a informação tratada e prontinha para ser submetida no IRS.

No final da tabela com a descrição detalhada dos pagamentos por projeto, há inclusive alguma informação relativa a esta parte fiscal.

O que faço com esta informação?

A informação relevante para efeitos de IRS é a que aparece no quadro-resumo, logo abaixo dos nossos dados pessoais.

Inclui informação sobre: país do projeto, rendimentos brutos recebidos e imposto retido na fonte (apenas existe se o país do promotor for Portugal).

Os rendimentos de promotores de Portugal já fizeram o devido pagamento de imposto. A menos que queiramos englobar (fala com um contabilista ou simula para ver se é uma melhor opção), não temos de fazer nada porque já pagamos os 28% de imposto.

Os juros recebidos de outros países não fizeram qualquer retenção, por isso têm de ser declarados, juntamente com os outros rendimentos obtidos fora de Portugal, no Anexo J.

Por isso, o primeiro passo quando começamos a preencher o IRS é adicionar este anexo à declaração.

Os juros recebidos em plataformas ou de empresas estrangeiras não têm retenção correta dos 28% na fonte, têm de ser declarados no quadro 8A do anexo J.

Para preencher o quadro 8A é necessário saber o código do tipo de rendimento, o país da fonte, o rendimento bruto recebido e possíveis retenções na fonte realizadas.

Para este investimento o código a aplicar é: E21 (juros obtidos no estrangeiro).

A restante informação pedida é precisamente a que consta no quadro-resumo que a Goparity disponibiliza no seu relatório anual.

O código de cada país é fixo, mas não temos de saber de cor. Podemos pesquisar essa informação antecipadamente ou então, no preenchimento, pesquisar na lista pendente o país em questão (o site da AT facilita esse trabalho).

EXEMPLO

Sei que exemplos práticos facilitam sempre a compreensão, por isso deixo aqui o aspeto que o meu quadro 8A relativo a 2023 (apenas para os investimentos da Goparity) terá, após preenchido:

Nº de linhaCódigo RendimentoPaís da FonteRendimento BrutoImposto pago na fonte
801E21752 – Suécia127,340
802E21826 – Reino Unido9,730
803E21380 – Itália127,590
804E21276 – Alemanha12,850
805E21724 – Espanha99,870

Recebi um total de 377,38€ de juros de países estrangeiros, o que implicará um pagamento de 105,67€ (28% do rendimento).

Ajudou?

É mais simples ou mais complicado que o que pensavas?

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4 thoughts on “Declarar juros da Goparity no IRS

  1. Olá!
    Obrigada pelo post.
    Estou a tentar fazer a simulação e se colocar os rendimentos obtidos na go parity, Qd peço simulação, obtenho a seguinte resposta do site : “ a simulação não está disponível para rendimentos auferidos no estrangeiro diferentes de pensões “. Aconteceu te o mesmo ou a alguém aqui? Obrigada

    1. Olá!

      Qualquer simulação tem de ser feita antes de adicionar o Anexo J. Infelizmente, depois de ele ser adicionado, deixa de ser possível fazê-lo.
      Além disso, é recomendação de todos os contabilistas que NÃO se faça o IRS nas primeiras semanas, porque o sistema está sempre cheio de bugs.

  2. Olá,
    Obrigado pelo conteúdo do post.
    Uma dúvida, para a Mintos também é necessário fazer esta separação pelo código do país, ou basta colocar o valor total dos juros para a Estónia?
    Obrigada

    1. Olá!

      Acho que o melhor é tentares esclarecer com um contabilista. Nos últimos anos tenho colocado só o país da Estónia, mas faço-o por minha conta e risco, sabendo que poderá não ser a forma mais correta 😅

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